发布时间:2025-02-06 来源:曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 浏览:112
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曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定,领导街道的全面工作。
2.讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和社区建设工作中的重大问题。统筹区域发展,参与街道区域内发展规划编制,对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议。协调有关部门,动员各方面力量,整合各类资源,组织做好公共服务,共同推进街道发展。
3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强街道党工委自身建设和社区党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本街道的基层治理,负责推进党建引领城市基层治理,深化平安联创,整合服务平台和服务阵地资源,组织发动群众,动员社会力量参与等工作;做好网格建设和运行,建立健全网格化服务管理体系;提升应急响应和联动处置能力。
7.履行全面从严治党主体责任,领导和支持街道纪工委(监察室)的工作。
8.完成上级党组织交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个,分别是:
1.曲靖市麒麟区白石江街道党群服务中心
2.曲靖市麒麟区白石江街道综合行政执法队
3.曲靖市麒麟区白石江街道城镇发展服务中心
(三)重点工作概述
1.推进改革开放。一是深入推进机构改革。按照机构改革要求,进一步优化职能职责,完善工作机制,推进制度化建设,持续推进效能革命。二是持续优化营商环境。贯彻落实上级事项梳理和“综窗”改革,推进政务服务事项标准化规范化便利化,营造便捷高效的服务环境。三是大抓招商引资和市场主体培育。创新租赁性资源资产对外招商项目评审前置化举措,探索实践社区企业融合、厂城融合发展新路径,壮大发展好集体经济;通过引入新的经济活动和商业模式,积极盘活靖和园南侧、东方购物广场、金田阳光等资源,推动经济增长。
2.抓实产业项目。一是发展郊区休闲观光特色农业。依托“盘江新区”发展机遇,推进长河片区发挥近郊优势,发展“休闲、创意、高效”三大农业,推进打造长河社区集“休闲、种植、垂钓、采摘、观光”为一体的现代农业。二是推进东城物流园区发展。充分发挥三江大道东入城口交通优势,着力推动“闽鸿综合商贸城”等项目建设。积极整合三江大道周边产业集中连片发展,形成“服务配套、业态互补”的城东片区开放式、现代化物流服务区。三是深挖“老旧厂区”消费潜力。聚焦时尚消费、差异化消费等城市服务需求,进一步推动盘活模三厂、重机厂、电机厂等老工业区闲置资产,着力打造M3特色文创园区、重机厂特色商业街区建设等特色消费集聚区。四是大力培育江岸休闲旅游经济。依托酒吧街、潮尚街等沿岸风情特色街,进一步延长、拓宽白石江沿岸休闲旅游经济,推动打造铁路东区时光里餐饮等项目,着力提升城市品质。
3.完善基础设施。一是深入实施城市更新。聚焦“三老变三新”发展思路,推动老旧厂区、老旧小区、老旧市场不断更新蝶变,引入市场主体,全力盘活闲置资源,推动老旧市场转型升级,老旧小区及时启动改造,提升城市品质,增强发展活力。二是强化城市综合服务功能。开展好基本公共服务设施完善,推动社区健全管理机制和提高服务水平,进一步提升便民、利民、安民服务质量。加强沟通协调,加快推进社区居家养老服务中心、幸福食堂等服务型项目建设落地。三是加快城郊配套基础建设。按照曲靖市城市规划细则,依托新村建设契机,积极推进长河社区新村路网、水网、电网等基础设施建设,进一步完善农业配套设施建设改造,推进城市和郊区一体化发展。
4.推进城乡融合。一是推动公共服务向郊区延伸。稳步提高基本公共服务均等化水平,扩大中心城区教育、医疗、卫生等方面的辐射力度,逐步实现城乡基本公共服务的标准统一、制度并轨,让近郊群众享受到更多的城市发展便利。二是加大郊区农业对城市的反哺力度。针对长河社区土地使用率不高、农业产业发展不利的情况,结合耕地保护相关政策要求,推广土地流转政策,鼓励农民将分散的土地集中起来,通过租赁或转包等方式,引优培强,实现土地资源的有效配置,促进规模化种植、规模化经营,形成特色、口碑的农业发展,推进城市和郊区一体化发展。
5.巩固生态文明。一是持续提升城市人居环境。按照“主干道严管、次干道严控、背街小巷规范”的原则,对辖区内的所有街道实行严格管理,持续加大道路、小巷管理力度,开展市容乱象专项整治,夯实“门前五包”责任制,强力促进市容环境卫生明显改善。二是全面加强生态环境保护。常态化开展城市污染排查,进一步提升对餐饮油烟污染、大气污染、水体污染、噪声污染等问题的治理,进一步巩固“绿美城乡”建设行动,抓实环保督察反馈问题整改工作,减轻农业面源污染,常态化开展巡河、清河行动,全域做好生态环境风险隐患排查整治。
6.提升民生福祉。一是促进民生事业蓬勃发展。积极推动街道中心幼儿园项目建成使用,努力改善办学条件;努力提升社区卫生服务专业化水平,增设服务内容,提升服务质量;创新实施文化惠民工程,加强城乡文化服务基础设施建设,广泛开展群众性精神文明创建活动,切实提高人民群众道德水准和文明素养。二是提升社会保障服务水平。激活市场主体动能,拓宽就业渠道,推进多渠道灵活就业,促进更高质量、更加充分就业。积极推进社会适老化改造,推动居家养老服务中心、幸福食堂等民生项目建设,推动养老事业和养老产业协同发展。认真落实三孩生育政策及配套支持措施,大力发展普惠托育服务体系。加强社会福利体系建设,加大特殊困难群体帮扶救助力度,让党和政府的温暖惠及更多需要关爱的群众。三是创新惠民便民服务模式。结合服务需求,梳理便民服务事项清单,创新便民服务模式,推动“现场办、入户办、代理办、指尖办”做深做实。推进服务智能化、信息化共享平台建设,推动党建、执法、综治、消防、应急等“多网合一”,提升服务效能。
7.推进治理创新。一是筑牢安全生产防线。常态化开展好辖区生产、消防、道路交通、食品药品、建筑安全等专项排查整治工作,确保不发生重大安全事故。二是维护社会稳定大局。加快推进辖区8个社区“智慧社区”建设进度。持续开展平安白石江建设,做到重点人员、重点群体管理和服务全覆盖,常态化开展婚恋家庭纠纷排查化解工作,扎实抓好命案防控专项行动,确保不发生命案。三是防范化解重大风险。深入开展并巩固普法强基补短板专项行动,建立法治宣传工作机制,推进所有家庭、在校中小学师生、务工人员接受法治宣传教育覆盖率达100%。认真履行意识形态工作责任制,确保不发生重大舆情舆论。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制83人,其中:行政编制23人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有68人,其中:财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,391.97万元,其中:一般公共预算收入1,891.97万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入500.00万元。
与上年对比,增加481.93万元,增长25.23%,主要原因分析为2025年人员增加导致人员经费增加和街道、社区及小组的公用经费增加,以及2025年自有资金项目纳入年初预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,891.97万元,其中:本年收入1,891.97万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,891.97万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,减少18.07万元,下降0.95%,主要原因分析2025年国有企业退休社会化管理人员经费纳入国有资本经营预算后系统未取数以及机关事业单位职业年金经费没有纳入本年预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,391.97万元。财政拨款安排支出1,891.97万元,其中:基本支出1,139.02万元,与上年对比减少77.36万元,下降6.36%,主要原因是机关事业单位职业年金经费未纳入本年预算;项目支出752.94万元,与上年对比增加59.28万元,增长8.55%,主要原因是村社干部、小组干部人员经费增加,村社干部保险等各项支出增加,导致项目支出增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201—一般公共服务支出本年财政拨款预算数为819.90万元。其中:
2010301—一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行本年财政拨款预算数为238.44万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2010302—一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务本年财政拨款预算数为100.01万元。主要用于街道办事处、社区及小组日常办公经费。
2010350—一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行本年财政拨款预算数为481.44万元。主要用于党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2.207—文化旅游体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.10万元。其中:
2079999—文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.10万元。主要用于白石江街道社区广电员补助。
3.208—社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为205.13万元。其中:
2080299—社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出本年财政拨款预算数为51.67万元。主要用于从事民政事务社会化管理人员经费等支出。
2080501—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休本年财政拨款预算数为19.62万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
2080502—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休本年财政拨款预算数为10.79万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
2080505—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出本年财政拨款预算数为103.78万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员养老保险支出。
2080801—社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤本年财政拨款预算数为1.40万元。主要用于发放白石江街道遗属人员补助支出。
2089999—社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为17.86万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员失业保险及工伤保险、社区干部保险支出。
4.210—卫生健康支出本年财政拨款预算数为53.59万元。其中:
2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗本年财政拨款预算数为12.71万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。
2101102—卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗本年财政拨款预算数为28.92万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。
2101103—卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本年财政拨款预算数为2.85万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员及退休人员的公务员医疗保险支出。
2101199—卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出本年财政拨款预算数为2.28万元。主要用于缴纳白石江街道人员医疗保险支出。
2109999—卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出本年财政拨款预算数为6.82万元。主要用于白石江街道缴纳社区干部医疗保险支出。
5.212—城乡社区支出本年财政拨款预算数为211.90万元。其中:
2120501—城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生本年财政拨款预算数为211.90万元。主要用于街道辖区内小街小巷的清扫保洁经费支出。
6.213—农林水支出本年财政拨款预算数为517.32万元。其中:
2130104—农林水支出-农业农村-事业运行本年财政拨款预算数为1.08万元。主要用于经济管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
2130705-事业运行-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助516.24万元。主要用于支付社区干部和小组干部人员工资及村、社区预算管理改革方式定额补助公用支出。
7.221—住房保障支出本年财政拨款预算数为84.04万元。其中:
2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本年财政拨款预算数为84.04万元。主要用于缴纳白石江街道各中心办所在职人员住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出978.46万元。(其中:基本支出978.46万元,项目支出0.00万元)
30101基本工资261.28万元;(其中:基本支出261.28万元,项目支出0.00万元)
30102津贴补贴173.01万元;(其中:基本支出173.01万元,项目支出:0.00万元)
30103奖金6.57万元;(其中:基本支出6.57万元,项目支出0.00万元)
30107绩效工资250.06万元;(其中:基本支出250.06万元,项目支出0.00万元)
30108机关事业单位基本养老保险缴费103.78万元;(其中:基本支出103.78万元,项目支出0.00万元)
30110职工基本医疗保险缴费41.63万元;(其中:基本支出41.63万元,项目支出0.00万元)
30111公务员医疗补助缴费2.85万元;(其中:基本支出2.85万元,项目支出0.00万元)
30112其他社会保障缴费3.56万元;(其中:基本支出3.56万元,项目支出0.00万元)
30113住房公积金84.04万元;(其中:基本支出84.04万元,项目支出0.00万元)
30199其他工资福利支出51.67万元;(其中:基本支出51.67万元,项目支出0.00万元)
2.302商品和服务支出429.16万元;(其中:基本支出130.36万元,项目支出298.80万元)
30201办公费166.12万元;(其中:基本支出79.22万元,项目支出86.90万元)
30205水费4.00万元;(其中:基本支出4.00万元,项目支出0.00万元)
30206电费10.00万元;(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)
30207邮电费7.50万元;(其中:基本支出7.50万元,项目支出0.00万元)
30217公务接待费0.50万元;(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)
30226劳务费213.08万元;(其中:基本支出1.18万元,项目支出211.90万元)
30228工会经费6.84万元;(其中:基本支出6.84万元,项目支出0.00万元)
30231公务用车运行维护费3.60万元;(其中:基本支出3.60万元,项目支出0.00万元)
30239其他交通费用17.52万元;(其中:基本支出17.52万元,项目支出0.00万元)
3.303对个人和家庭的补助484.35万元;(其中:基本支出30.20万元,项目支出454.14万元)
30302退休费30.20万元;(其中:基本支出30.20万元,项目支出0.00万元)
30305生活补助454.14万元;(其中:基本支出0.00万元,项目支出454.14万元)
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,891.97万元,与上年对比,减少18.07万元,下降0.95%,主要原因是2025年国有企业退休社会化管理人员经费纳入国有资本经营预算系统未取数以及机关事业单位职业年金经费没有纳入本年预算。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无与省配套事项。
(三)与市配套事项
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无与市配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年,曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额57.21万元,其中:政府采购货物预算35.11万元、政府采购服务预算22.10万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元,较上年减少1.69万元,下降29.19%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元,较上年增加0.50万元,增长100.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待150人次。
增加公务接待费预算原因是响应国家号召,减少不必要的公务接待开支。以及根据上级部门的政策要求,对公务接待的标准和范围进行了调整,限制了接待次数和规模,从而降低预算支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元,较上年减少2.19万元,下降37.82%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.60万元,较上年减少2.19万元,下降37.82%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处“三公”经费变化原因:部门“三公”经费预算中公务用车购置及运行维护费为3.60万元,较上年减少2.19万元,下降37.82%,原因是“三公”经费需小于上年度的预算数和决算数且厉行节约根据标准测算逐年下降。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
3.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
4.一般公共预算支出:也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
5.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年机关运行经费安排429.16万元,与上年对比增加29.17万元,增长7.29%主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费纳入预算以及单位自有资金纳入预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额2,659.44万元(净值1,970.46万元),其中,流动资产200.41万元,固定资产1,968.65万元、净值1,279.67万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产490.38万元。与上年相比,本年资产总额增加6.71万元,其中固定资产增加6.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
(四)其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年小街小巷道路清扫保洁经费
二、立项依据
麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》(麒办发〔2012〕29号)
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处
四、项目基本概况
推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时,实现市容市貌环境卫生的全覆盖,并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要,逐步建立和完善长效管理机制。
五、项目实施内容
按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求,加大辖区范围的清扫保洁力度,及时清理绿化带,城乡接合部等处的暴露垃圾,消除城乡接合部、社区脏乱差现象和卫生死角,全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。
六、资金安排情况
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处在2025年计划安排小街小巷道路清扫保洁经费211.90万元,主要用于发放道路清扫保洁人员工资及购买垃圾清扫用品等支出。
七、项目实施计划
建立长效保洁管理制度,加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度,做到不留死角,按照清扫保洁标准,确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。
八、项目实施成效
使辖区内环境卫生得到整治,环境更优美,道路更整洁,群众对环境卫生满意度大大提高。
曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算表
(附件:曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2025年部门预算表)
监督索引号53030219049400111