麒麟区人民政府

当前位置: 首页 政府信息公开 法定主动公开内容 财政预决算

财政预决算

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年度部门预算

发布时间:2025-02-06  来源:曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处  浏览:137

监督索引号53030219049100000

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.街道党工委主要职责

1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定,领导街道的全面工作。

2)讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和村(社区)建设工作中的重大问题。协调有关部门,动员各方面力量,整合各类资源,共同推进街道发展。

3)领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4)加强街道党工委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属街道党工委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6)领导街道的基层治理,加强村(社区)建设,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7)领导街道纪工委的工作,支持纪检监察职能。

8)完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

1)坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4)保护各种经济组织的合法权益。

5)指导、支持和帮助村居民委员会的工作。

6)办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

1)坚持和加强党的全面领导。按照区人大常委会和街道党工委工作部署,制定街道人大工委工作计划,组织闭会期间辖区内人大代表的有关活动,做好代表团的服务工作。

2)组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定,检查其在本街道的遵守和执行情况;宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职先进事迹。

3)组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、重点视察、专题座谈、专题调研等形式,对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查,提出意见和建议,并向人大常委会提交相关报告。

4)组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支(预算与执行)等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究,定期听取街道办事处的情况通报,提出意见和建议;在有关规定出台前事先沟通,并征求意见,进一步推进决策的民主化、科学化;向人大及其常委会和有关部门反映情况,必要时提请全国人大常委会审议,为党工委的决策提供参考,更好地支持街道办事处的工作。

5)协助本辖区人大代表联系选民,了解民意,反映人民群众的意见和要求。

6)联系本辖区人大代表,定期召开座谈会和走访代表,接待、受理人大代表的来信、来访,听取和反映人大代表的意见和要求;督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

7)承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

8)组织区人大代表向选民述职,接受选民监督。

9)指导居民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》开展自治活动。

10)办理区人大常委会主任会议交办的事项。

11)办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委(监察机构)主要职责

1)坚持和加强党的全面领导。贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定和上级纪委、监委的相关工作规定,维护党的章程和其他党内法规;制定加强党风廉政建设的工作计划,统一部署、组织协调党风廉政建设、反腐败和纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

2)监督检查街道各部门及其工作人员和街道其他依法履行公职组织及其工作人员执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和街道党工委的决定、决议的情况。

3)做好党的纪检监察工作的方针、政策、的纪律、党规、法律法规的宣传教育工作,对全街道党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育。

4)按照干管权限调查处理本街道各部门及其工作人员和其他依法履行公职组织及其工作人员违反政策,违反党纪、党规、法律法规以及其他违纪违规的行为。

5)受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政务处分的申诉,个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告并向上一级纪检监察机关汇报;保护党和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6)对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

7)承办上级纪委、监委和街道党工委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个,分别是:

1.曲靖市麒麟区沿江街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区沿江街道综合行政执法队

3.曲靖市麒麟区沿江街道农业农村发展服务中心

)重点工作概述

沿江街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神,在区委、区政府的坚强领导下,担当使命、踔厉奋发、勇毅前行,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移谋发展,鼓足干劲争资金、攻项目,发展引擎动力强劲坚定不移抓特色、促升级,农业实力稳步增强坚持不懈重治理、美环境,城乡面貌日益改善;持之以恒办实事、增福祉,人民群众更加幸福全力以赴防风险、保安全,社会大局和谐稳定久久为功强组织、提效能,作风建设不断增强,较好地完成了各项目标任务,实现了经济社会平稳健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制92人,其中:行政编制21人,工勤人员编制19事业编制52人。在职实有92人,其中:财政全额保障92人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

车辆编制3辆,实有车辆10辆,超编7超编原因是保留事业单位应急保障用车

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,785.91万元,其中:一般公共预算收入2,185.91万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入600.00万元

与上年对比增加677.21万元,增长32.12%主要原因是人员经费增资、增加20232024年农村公益事业建设财政奖补项目资金以及根据2025年街道自有资金项目纳入年初预算

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,185.91万元,其中本年收入2,185.91万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,185.91万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比增加77.21万元,增长3.66%主要原因是人员经费增资以及增加20232024年农村公益事业建设财政奖补项目资金

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,785.91万元财政拨款安排支出2,185.91万元,其中基本支出1,642.60万元,与上年对比增加55.76万元,增长3.51%主要原因是人员经费增资项目支出543.31万元,与上年对比增加21.45万元,增长4.11%主要原因增加20232024年农村公益事业建设财政奖补项目资金

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行274.41万元,主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及公用经费支出。

2010302-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务108.46万元,主要用于定额补助支出。

2010350-一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行806.51万元,主要用于党群服务中心、综合执法队、农业农村发展服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999-文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.11万元,主要用于村级广电员补助支出。

2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.75万元,主要用于敬老院聘用人员补助支出。

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.31万元,主要用于行政单位退休人员生活补助支出。

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.41万元,主要用于事业单位退休人员生活补助支出。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.53万元,主要用于遗属人员补助支出。

2082502-社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助5.37万元,主要用于下乡干部补助支出。

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19.43万元,主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险、村(社区)干部养老保险及工伤保险支出。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.05万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.66万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.23万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.38万元,主要用于行政事业单位工伤保险支出。

2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出7.05万元,主要用于村(社区)干部医疗保险支出。

2120104-城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法27.00万元,主要用于综合执法队聘用人员工资支出。

2130104-农林水支出-农业农村-事业运行10.08万元,主要用于农科辅导员、动物防疫员补助支出。

2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助454.22万元,主要用于村(社区)人员经费、综治室警务室调解室办公经费以及村(社区)、村小组定额补助支出

2130799-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出54.00万元,主要用于20232024年农村公益事业建设财政奖补项目支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.71万元,主要用于行政事业单位人员部分住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资405.95万元(其中:基本支出405.95万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出津贴补贴206.46万元(其中:基本支出206.46万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出奖金6.63万元(其中:基本支出6.63万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资397.30万元(其中:基本支出397.30万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费152.24万元(其中:基本支出152.24万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出职工基本医疗保险缴费61.71万元(其中:基本支出61.71万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出公务员医疗补助缴费4.23万元(其中:基本支出4.23万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出其他社会保障缴费5.67万元(其中:基本支出5.67万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出住房公积金122.71万元(其中:基本支出122.71万元,项目支出0.00万元)

30199工资福利支出其他工资福利支出27.00万元(其中:基本支出27.00万元,项目支出0.00万元)

30201商品和服务支出办公费185.34万元(其中:基本支出95.74万元,项目支出89.60万元);

30205商品和服务支出-水6.30万元(其中:基本支出6.30万元,项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出邮电1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出差旅3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0.00万元);

30215商品和服务支出会议费5.80万元(其中:基本支出5.80万元,项目支出0.00万元);

30216商品和服务支出培训费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元);

30217商品和服务支出公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

30226商品和服务支出劳务21.14万元(其中:基本支出21.14万元,项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出工会经费10.14万元(其中:基本支出10.14万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出公务用车运行维护费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出其他交通费用18.54万元(其中:基本支出18.54万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助退休费68.24万元(其中:基本支出68.24万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助生活补助394.34万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出394.34万元)

30306对个人和家庭的补助救济费5.37万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.37万元)

31005资本性支出基础设施建设54.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出54.00万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,185.91万元,与上年对比增加77.21万元,增长3.66%,主要原因是人员经费增资以及增加20232024年农村公益事业建设财政奖补项目资金

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额82.82万元,其中:政府采购货物预算64.92万元、政府采购服务预算17.90万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025一般公共预算财政拨款三公经费合计5.90万元,较上年减少6.60万元,下降52.80%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年公务接待费预算0.50万元,较上年减少2.00万元,下降80.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待115人次

减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费5.40万元,较上年减少4.60万元,下降46.00%其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化;公务用车运行维护费5.40万元,较上年减少4.60万元,下降46.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年无重点项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年机关运行经费安排184.47万元,与上年对比增加63.65万元,增长52.68%主要原因2025年街道自有资金项目纳入年初预算

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处资产总额30,871.48万元(净值30,011.15万元),其中,流动资产2,048.51万元,固定资产1,412.47万元、净值573.20 万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程98.00万元,无形资产74.78万元、净值53.72万元,其他资产27,237.72万元。与上年相比,本年资产总额增加49.97万元,其中流动资产增加16.29万元、固定资产增加0.68万元、在建工程增加33.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处

2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算表)

监督索引号53030219049100111

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2025年部门预算公开表20250205040613687.pdf
CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息