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曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年度部门预算

发布时间:2025-02-06  来源:曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心  浏览:161

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曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于麒麟区市政公用事业服务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市政公用事业服务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责宣传、贯彻执行国家、省、市、区有关公用事业管理的方针、政策和法律法规,研究制定全区市政设施的管理办法、服务措施并负责组织实施。

2、根据全区经济、社会发展规划和城市建设总体规划,配合做好全区市政公用事业专项规划和年度发展计划,报经区政府批准后组织实施。

3、负责全区市政公共设施日常维护维修及改造项目的立项、申报并组织实施,确保市政基础设施运行良好。

4、根据国家、省、市、区有关产业政策,会同有关部门负责研究拟定全区公用事业各行业的价格、补贴和服务收费标准及有关经济政策和调控措施,并负责组织实施。

5、负责拟定年度城市市政公用设施维护资金计划申报工作,合理安排和使用市政公用设施建设维护资金。

6、负责对市政工程建设项目中有关城市燃气、综合管网等基础设施设计方案提出审核意见,并参与组织实施。

7、负责城区防洪排涝应急抢险工作,做好排水设施地下管网及泵站的日常维护维修,负责防洪物资的储备及管理,为城区排涝度汛工作提供保障。

8、负责全区公用事业市场规划和管理服务工作,指导公用事业中介服务机构业务工作,进一步推进公用事业市场化。

9、负责麒麟区公用事业行业安全服务工作,指导相关企业开展安全管理,配合做好对危害公用事业生产经营行为的日常监管工作。

10、依照相关法律法规,负责中心城区公用事业及市政设施的日常管理和安全检查工作。

11、依照相关法律法规,负责对占用市政公用资源、挖掘城市道路、人行道等工作的报批及日常服务,并督促有关单位及时修复等工作。

12、承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、计划财务科(人事统计办)、市政设施管理科、城市照明管理科、城市燃气管理科、工程技术管理科、城市防洪管理办公室、法规安全科。属单位0

)重点工作概述

1、压实城市修补便民路,道路平整美观。中心从细微处着手、在细致上用力、在细节处破题,用足“绣花”功夫,着力提升城市精细化管理水平。一是精雕细刻做细做小,扎实开展日常维护维修工作,改造破损道路112300平方米、破损人行道7800平方米,更换交通隔离设施3000、树池篦子67套、路沿石378、拦路石240个,维修保养消火栓60套。二是基础业务细化优化,进一步整合办理流程、压缩办理时间、降低办理时限。今年以来,办理人行道开挖、新增开口86件,办理幸福麒麟APP案(事)件1000余起,回复“12345”政务热线220件、议提案28件,每天组织专人对8座公共洗手设施进行日常保洁维护。三是“微改造”实现“微提升”,投资20余万元,对吉庆桥腐锈龙骨及破损桥面进行更换,保障学生及市民出行安全。

2、调好城市照明“稳压器”,城区增光添亮。中心不断优化城市照明服务,以“小切口”推动“大变化”,让城市照明点亮街头巷尾。一是常态化维修维护,采取“白天检修+夜间巡查”工作模式对中心城区照明设施进行日常维护维修,完成路灯维修5600余盏,更换损坏电缆电线1900余米,处理各类故障1200余起,确保路灯亮灯率达标。二是实施路灯更新行动,完成三江大道照明设施移交工作,新增路灯400余盏。三是开展问题灯杆整治行动,排查整改灯罩脱落安全隐患120处,拔除问题灯杆4根,加固灯杆1800余杆,切实消除设施隐患,保障市民出行安全。

3、筑牢城市防汛“安全堤”,内涝治理有效。中心始终坚持人民至上,强化源头治理、系统治理、综合治理,做实做细城市防汛工作,全力保障群众安全、社会安宁。一是着力补齐防洪设施短板,投资4000万元,完成中心城区排水防涝设施建设一期工程;投资20936.88万元,争分夺秒实施西片区排水防涝管网建设,预计年底前完工。二是着力开展管网清淤疏浚,配合完成中央生态督察交办工作,投资500余万元,对中心城区980公里雨污管网进行清淤疏浚,共清淤10000余立方米,疏通管道35000米,安装防坠网3718套、更换破损窨井盖765套、雨水箅子745套。三是着力提升应急处置能力,修订完善应急抢险救援预案,强化泵站日常管理,入汛以来,高效组织开展“5.07”“6.08”强降雨应急处置,响应“1262”机制200余次,出动人员740余人次,车辆100余辆次。

4、拧紧城镇燃气“安全阀”,群众用气无忧。深刻汲取近年来城镇燃气重特大事故教训,全面加强风险隐患排查治理,燃气行业实现平稳、健康、有序发展。一是培训宣传深入人心,成功组织开展全区城镇燃气应急演练1次,对镇(街道)76名检查人员、208名燃气企业从业人员、5314户餐饮用户开展全员安全培训,培训率达100%。二是排查整治效果明显,深入开展排查整治“回头看”,共出动检查30次,下发工作提醒函10份,发现并整改隐患161条,录入系统餐饮用户 5314 户,APP检查率100%。三是打非治违成果显著,联合公安、市场监管、交通等部门深入开展打非治违行动,共立案调查违规储存、充装液化气钢瓶案件7起,扣押不合格钢瓶1309支,专项整治工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制30人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制7辆,实有车辆10辆,超编3。(超编原因是其中3辆车为电瓶扫地车,该3辆车没有车牌号所以未核定车编)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财总收入3701.27万元,其中:一般公共预算收入3158.27万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入543.00万元

与上年对比减少558.77万元,下降13.12%,主要原因是财政资金紧张减少市政设施维护维修力度及实施中的项目还未竣工验收,所以未支付工程款。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3158.27万元,其中本年收入3158.27万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3158.27万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比减少1101.77万元,下降25.86%,主要原因是财政资金紧张减少市政设施维护维修力度及实施中的项目还未竣工验收,所以未支付工程款。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3701.27万元财政拨款安排支出3158.27万元,其中基本支出501.02万元,与上年对比增加96.77万元增长23.94%主要是因为基本工资增加项目支出2657.25万元,与上年对比减少1198.54万元,下降31.08%主要原因是财政资金紧张减少市政设施维护维修力度及实施的项目还未竣工验收,所以未支付工程款

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出6.63万元,主要用于退休人员的生活补贴及公用经费;

22080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出45.62万元,主要用于单位缴纳职工养老保险;

32089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.83万元,主要用于单位缴纳职工失业保险、工伤保险及生育保险;

42101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出0.71万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险;

52101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出17.84万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险;

62101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出1.27万元,主要用于单位缴纳职工公务员医疗费;

72101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗补助支出1.02万元,用于支付单位在职、退休人员2024年度公务员医疗补助;

82120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出3047.54万元,主要用于城市照明设施维护维修、市政道路维护维修、城市防洪管护及在职职工的公用经费;

92210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出36.81万元,主要用于单位缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

130101工资福利支出—基本工资123.87万元(其中:基本支出123.87万元,项目支出0.00万元);

230102工资福利支出—津贴补贴14.59万元(其中:基本支出14.59万元,项目支出0.00万元);

330103工资福利支出—奖金0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0.00万元);

430107工资福利支出—绩效工资146.90万元(其中:基本支出146.90万元,项目支出0.00万元);

530108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费45.62万元(其中:基本支出45.62万元,项目支出0.00万元);

630110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费18.55万元(其中:基本支出18.55万元,项目支出0.00万元);

730111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.27万元(其中:基本支出1.27万元,项目支出0.00万元);

830112工资福利支出—其他社会保障缴费1.85万元(其中:基本支出1.85万元,项目支出0.00万元);

930113工资福利支出—住房公积金36.81万元(其中:基本支出36.81万元,项目支出0.00万元)。

1030201商品和服务支出办公费支出18.54万元(其中:基本支出18.54万元,项目支出0.00万元);

1130206商品和服务支出电费支出880.10万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出880.10万元);

1230207商品和服务支出邮电费支出5.17万元(其中:基本支出5.17万元,项目支出0.00万元);

1330209商品和服务支出物业管理费支出14.00万元(其中:基本支出14.00万元,项目支出0.00万元);

1430211商品和服务支出差旅费支出2.33万元(其中:基本支出2.33万元,项目支出0.00万元);

1530213商品和服务支出维修(护)费支出1767.15万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1767.15万元);

1630216商品和服务支出培训费支出1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元);

1730217商品和服务支出公务接待费支出0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元);

1830226商品和服务支出劳务费支出52.00万元(其中:基本支出52.00万元,项目支出0.00万元);

1930228商品和服务支出工会经费支出3.05万元(其中:基本支出3.05万元,项目支出0.00万元);

2030231商品和服务支出公务用车运行维护费支出6.94万元(其中:基本支出6.94万元,项目支出0.00万元);

2130239商品和服务支出其他交通费用支出0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0.00万元)。

2230302对个人和家庭的补助—退休费6.58万元(其中:基本支出6.58万元,项目支出0.00万元)。

2331002资本性支出办公设备购置支出10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3158.27万元,与上年对比减少4,260.041101.77万元,下降25.86%,主要原因是财政资金紧张减少市政设施维护维修力度及实施中的项目还未竣工验收,所以未支付工程款。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计6.94万元,较上年减少1.63万元,下降19.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次与上年对比无变化

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年公务接待费预算0.15万元,较上年0.73万元,下降82.95%国内公务接待批次为5次,共计接待40人次

少的主要原因是严格坚持接待开支从严、从俭的原则,严格遵守《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》及公务接待审批程序,严格执行中央八项规定,节约单位运行成本,严格控制公务接待费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费6.94万元,较上年减少0.75万元,下降9.75%其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化;公务用车运行维护费6.94万元,较上年减少0.75万元,下降9.75%共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是严格执行公车定点停放、定点加油、定维修,保证车辆保养和维修质量,降低保养和维修费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区市政公用事业服务2025年共有预算项目5个,涉及一般公共预算财政拨款2657.15元,已全部编报项目绩效目标,详见附表05-2(项目支出绩效目标表);其中重点项目3个,分别是:市政道路维护维修专项经费950.00万元;城市照明设施维护维修专项经费1107.25万元城市防洪管护专项经费600.00万元

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2、部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3、支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析:曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心为事业单位,所以没有机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心资产总额21373.93万元(净值21070.49万元),其中,流动资产369.28万元,固定资产359.38万元、净值55.94万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1674.80万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产568.27万元。与上年相比,本年资产总额增加19639.60万元,其中固定资产增加5.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

2025年部门预算财政项目文本(一)

一、项目名称

市政道路维护维修专项经费

二、立项依据

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见(曲发〔201928号)文件精神。

四、项目实施单位

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

五、项目基本概况

对曲靖中心城区建成区面积680000平方公里大街小巷136条道路进行管理维护,纳入日常管理维护的市政道路和人行道面积7790000平方米,随着城市规模不断扩张,进入城区道路行驶的超重车辆过多,造成道路损坏严重。几年来政府除对少数几条道路进行整体改造外绝大部分道路因修建年代久远、修建标准低,道路设计负荷偏低,破损、龟裂严重。路面坑洼不平,地势低洼处积水严重,维修改造难度增大。现有部分已建成的道路设施不配套、不完善,未设置人行道和无障碍设施等路段改造。确保市政设施完好、管理完善、功能良好,提高道路行车条件,提升交通通行效率,缓解城市交通拥堵,改善城市交通,打造宜居环境,提升人居环境,给市民营造一个良好的出行环境。

六、项目实施内容

对曲靖中心城区建成区面积680000平方公里大街小巷136条道路进行管理维护,纳入日常管理维护的市政道路和人行道面积7790000平方米市政道路检查及维护维修。

七、资金安排情况

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见曲发〔201928文件精神,财政预算安排专项资金950.00万元。

八、项目实施计划

对曲靖中心城区建成区面积680000平方公里大街小巷136条道路进行管理维护,纳入日常管理维护的市政道路和人行道面积7790000平方米,随着城市规模不断扩张,进入城区道路行驶的超重车辆过多,造成道路损坏严重。几年来政府除对少数几条道路进行整体改造外绝大部分道路因修建年代久远、修建标准低,道路设计负荷偏低,破损、龟裂严重。路面坑洼不平,地势低洼处积水严重,维修改造难度增大。现有部分已建成的道路设施不配套、不完善,未设置人行道和无障碍设施等路段改造。确保市政设施完好、管理完善、功能良好,提高道路行车条件,提升交通通行效率,缓解城市交通拥堵,改善城市交通,打造宜居环境,提升人居环境,给市民营造一个良好的出行环境。

九、项目实施成效

根据日常检查情况和管理工作实际,组织编制市政道路维护维修专项规划,制定市政道路维护维修设施建设年度计划,对曲靖中心城区建成区面积680000平方公里大街小巷136条道路进行管理维护,纳入日常管理维护的市政道路和人行道面积7790000平方米市政道路检查及维护维修。确保市政设施完好、管理完善、功能良好,提高道路行车条件,提升交通通行效率,缓解城市交通拥堵,改善城市交通,打造宜居环境,提升人居环境,给市民营造一个良好的出行环境。

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

2025年部门预算财政项目文本二)

一、项目名称

城市照明设施维护维修专项经费

二、立项依据

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见(曲发〔201928号)文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

四、项目基本概况

对中心城区路灯12406杆、40559盏、4902.56千瓦,442.01千米路灯管线,81台路灯变压器、124台控制柜等城市照明设施检查、维修,保证城市照明设施的完好和运行安全可靠,根据日常检查情况和管理工作实际,组织编制中心城区城市照明专项规划,制定中心城区城市照明设施建设年度计划改建建设早,使用期长,设施陈旧、光效衰减、照明质量较差道路的路灯设施提高城区路灯照明质量,监督中心城区新建城市道路的路灯照明装灯率达到100%,提升城区道路路灯覆盖率,制定城市照明节能计划和推广节能技术,优先发展和建设功能照明,严格控制景观照明的范围、亮度和能耗密度,采取科学合理的技术措施节能降耗。

五、项目实施内容

对中心城区路灯12406杆、40559盏、4902.56千瓦,442.01千米路灯管线,81台路灯变压器、124台控制柜等城市照明设施检查、维修。

六、资金安排情况

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见曲发〔201928号文件精神,财政预算安排专项资金1107.25万元。

七、项目实施计划

对中心城区路灯12406杆、40559盏、4902.56千瓦,442.01千米路灯管线,81台路灯变压器、124台控制柜等城市照明设施检查、维修,保证城市照明设施的完好和运行安全可靠,根据日常检查情况和管理工作实际,组织编制中心城区城市照明专项规划,制定中心城区城市照明设施建设年度计划改建建设早,使用期长,设施陈旧、光效衰减、照明质量较差道路的路灯设施提高城区路灯照明质量,监督中心城区新建城市道路的路灯照明装灯率达到100%,提升城区道路路灯覆盖率,制定城市照明节能计划和推广节能技术,优先发展和建设功能照明,严格控制景观照明的范围、亮度和能耗密度,采取科学合理的技术措施节能降耗。

八、项目实施成效

根据日常检查情况和管理工作实际,组织编制中心城区城市照明专项规划,制定中心城区城市照明设施建设年度计划,改建建设早、使用期长、设施陈旧、光效衰减、照明质量较差道路的路灯设施,提高城区路灯照明质量,确保路灯主次干道亮灯率99%,背街小巷95%,提高群众满意度。

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

2025年部门预算财政项目文本三)

一、项目名称

城市防洪管护专项经费

二、立项依据

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见(曲发〔201928号)文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心

四、项目基本概况

曲靖中心城区建设面积68平方公里,排水管沟总长约490公里(大部分采取雨污合流、末端截污的合流式排水系统),现阶段曲靖中心城区城市排水管网的排水泄洪承载力极为,形成大雨大灾,小雨小灾的现状。排水管网普遍存在着排水管径过小、建设标高设置不匹配、弯曲阻水、坍塌淤积严重排水不畅、有管无网等严重问题。为保证中心城区城市防洪运行安全、优质、高效提供有力保障。

五、项目实施内容

对中心城区管网总长度490000米,管网的总长度980000米,宽度0.6米,厚度0.1米进行清淤;购买防洪物资防洪沙包1100立方米;机械台班45台;9座泵站维护维修(代河、丰登、三江大道、黄家庄、九龙河、职教院区、南片区、靖江路、中河、沿江、防洪指挥中心);白石江6400米截污干管清淤、潇湘江5900截污干管清淤。

六、资金安排情况

根据中共曲靖市委曲发〔20083号、曲发〔201292号文件及中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见曲发〔201928文件精神,财政预算安排专项资金600.00万元。

七、项目实施计划

曲靖中心城区对中心城区管网总长度490000,管网的总长度980000,宽度0.6,厚度0.1进行清淤;购买防洪物资防洪沙包1100立方米;机械台班45台;9座泵站维护维修(代河、丰登、三江大道、黄家庄、九龙河、职教院区、南片区、靖江路、中河、沿江、防洪指挥中心);白石江6400截污干管清淤、潇湘江5900截污干管清淤。

八、项目实施成效

根据日常检查情况和管理工作实际,组织编制城市防洪管护专项规划,制定城市防洪管护专项建设年度计划,对曲靖中心城区管网总长度490000,管网的总长度980000,宽度0.6,厚度0.1进行清淤;购买防洪物资防洪沙包1100立方米;机械台班45台;9座泵站维护维修(代河、丰登、三江大道、黄家庄、九龙河、职教院区、南片区、靖江路、中河、沿江、防洪指挥中心);白石江6400截污干管清淤、潇湘江5900截污干管清淤。全面提高城市管网、消防、供水、供电、供气、通信、污水和垃圾处理等市政公用基础设施的建设质量、运营标准和管理水平,统筹推动向老旧小区、近郊区延伸覆盖,消除市政设施空白点。因地制宜推进地下综合管廊和共同管沟建设,优化城市消防站点布局。为进一步规范完善曲靖中心城市的规划、建设、管理的责权利充分调动各级部门的积极性、主动性和创造性加快推进文明、安全、宜居、园林式珠江源大城市建设。

曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算表)

监督索引号53030219048500111

附件:曲靖市麒麟区市政公用事业服务中心2025年部门预算公开表_修改版_2025013020250205040455295.pdf
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